| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria/Contratante Objeto |
Data Valor |
Data início Data fim |
Situação Data situação |
|
|
023/2018-FMS/2018 CONTRATO ORIGINAL |
DACILENE LIMA AGUIAR - EPP 05.005.033/0001-48 |
Secretaria Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS
|
16/08/2018 R$ 34.230,00 |
16/08/2018 16/08/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
029/2018 - SEMGA/2018 CONTRATO ORIGINAL |
A. C. A. AMAZONIA CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI - EPP 02.406.002/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E PINTURAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
|
13/08/2018 R$ 118.074,80 |
13/08/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
028/ 2018 - SEMGA/2018 CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA CARVALHO ENGENHARIA LTDA 22.923.387/0001-90 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE URBANIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA RUA ANTÔNIO WALFREDO, NA ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
|
01/08/2018 R$ 145.075,90 |
01/08/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
027/2018-SEMGA/2018 CONTRATO ORIGINAL |
GLOBAL GRÁFICA DA AMAZÔNIA LTDA. 03.339.851/0001-51 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
|
01/08/2018 R$ 127.513,00 |
01/08/2018 01/08/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
008/2018-FMAS/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IVO S ALVES - ME 08.902.854/0001-75 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS
|
01/08/2018 R$ 15.765,95 |
01/08/2018 01/08/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
007/2018-FMAS/2018 CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP 15.762.990/0001-72 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS
|
01/08/2018 R$ 7.244,78 |
01/08/2018 01/08/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
006/2018-FMAS/2018 CONTRATO ORIGINAL |
DACILENE LIMA AGUIAR - EPP 05.005.033/0001-48 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS
|
01/08/2018 R$ 10.742,90 |
01/08/2018 01/08/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
022/2018-FMS/2018 CONTRATO ORIGINAL |
L. C. SÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 16.490.371/0001-39 |
Secretaria Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: CENTRO DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS, POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II, POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA, POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ, POSTO DE SAÚDE DE XAVIER, USF BAIXA DA ONÇA, USF VISTA ALEGRE DO MOJÚ, TODOS DE ACORDO COM A PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1170-06 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
|
25/07/2018 R$ 55.000,00 |
25/07/2018 25/07/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
015/2018-SEMED/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IVO S ALVES - ME 08.902.854/0001-75 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS
|
23/07/2018 R$ 13.965,95 |
23/07/2018 23/07/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
014/2018-SEMED/2018 CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP 15.762.990/0001-72 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS
|
23/07/2018 R$ 7.218,40 |
23/07/2018 23/07/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
013/2018-SEMED/2018 CONTRATO ORIGINAL |
SANDRA M. S. AGUIAR - ME 05.020.294/0001-37 |
Secretaria Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS
|
23/07/2018 R$ 1.390,00 |
23/07/2018 23/07/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
012/2018-SEMED/2018 CONTRATO ORIGINAL |
DACILENE LIMA AGUIAR - EPP 05.005.033/0001-48 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS
|
23/07/2018 R$ 5.292,60 |
23/07/2018 23/07/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
026/2017-FMS./2017 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO |
EMPRESA PRADO PHARMA LTDA 04.389.760/0001-93 |
Secretaria Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
|
21/07/2018 R$ 0,00 |
21/07/2017 21/10/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
026/2018-SEMGA/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IVO S ALVES - ME 08.902.854/0001-75 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS
|
19/07/2018 R$ 48.066,20 |
19/07/2018 19/07/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
025/2018-SEMGA/2018 CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP 15.762.990/0001-72 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS
|
19/07/2018 R$ 18.933,27 |
19/07/2018 19/07/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
024/2018-SEMGA/2018 CONTRATO ORIGINAL |
SANDRA M. S. AGUIAR - ME 05.020.294/0001-37 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS
|
19/07/2018 R$ 25.487,98 |
19/07/2018 19/07/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
023/2018-SEMGA/2018 CONTRATO ORIGINAL |
DACILENE LIMA AGUIAR - EPP 05.005.033/0001-48 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS
|
19/07/2018 R$ 29.815,30 |
19/07/2018 19/07/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
021/2018-FMS/2018 CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP 15.762.990/0001-72 |
Secretaria Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: CENTRO DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS, POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II, POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA, POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ, POSTO DE SAÚDE DE XAVIER, USF BAIXA DA ONÇA, USF VISTA ALEGRE DO MOJÚ, TODOS DE ACORDO COM A PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1170-06 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
|
16/07/2018 R$ 780,00 |
16/07/2018 16/07/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
020/2018-FMS/2018 CONTRATO ORIGINAL |
SANDRA M. S. AGUIAR - ME 05.020.294/0001-37 |
Secretaria Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: CENTRO DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS, POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II, POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA, POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ, POSTO DE SAÚDE DE XAVIER, USF BAIXA DA ONÇA, USF VISTA ALEGRE DO MOJÚ, TODOS DE ACORDO COM A PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1170-06 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
|
16/07/2018 R$ 0,00 |
16/07/2018 16/07/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
019/2018-FMS/2018 CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA A C B MONTEIRO LIMA ME 24.152.052/0001-41 |
Secretaria Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: CENTRO DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS, POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II, POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA, POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ, POSTO DE SAÚDE DE XAVIER, USF BAIXA DA ONÇA, USF VISTA ALEGRE DO MOJÚ, TODOS DE ACORDO COM A PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1170-06 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
|
16/07/2018 R$ 12.442,50 |
16/07/2018 16/07/2019 NÃO VIGENTE |